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NOTA DE EMPENHO 2021NE000538

Favorecido

F.C.OLIVEIRA CIA LTDA
R$ 144.000,00
 

CPF/CNPJ:

07069487000370

Emissão:

13/09/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000538 13/09/2021 144.000,00 144.000,00 144.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000538 13/09/2021 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000594 20/10/2021 94.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001396 13/09/2021 0,00 10.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002539 20/10/2021 0,00 44.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002794 26/10/2021 0,00 44.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL003999 05/11/2021 0,00 44.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059699 28/09/2021 0,00 0,00 10.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068666 28/10/2021 0,00 0,00 44.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072595 11/11/2021 0,00 0,00 44.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076675 23/11/2021 0,00 0,00 44.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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