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NOTA DE EMPENHO 2021NE000192

Favorecido

PONTO GRÁFICO LTDA
R$ 10.200,00
 

CPF/CNPJ:

04657504000130

Emissão:

05/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Endereço:

IMPERATRIZ

Municipio:

MA65913000

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000192 05/07/2021 10.200,00 10.200,00 10.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000192 05/07/2021 600,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000611 21/10/2021 3.600,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
2021NE000794 13/12/2021 5.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM
2021NE000790 13/12/2021 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000558 05/07/2021 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002678 22/10/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002863 26/10/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004256 09/11/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004900 13/12/2021 0,00 6.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040714 21/07/2021 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068768 28/10/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072813 11/11/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076696 23/11/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089979 28/12/2021 0,00 0,00 6.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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