CPF/CNPJ:
13911662000165
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002975 | 08/04/2020 | 14.245,35 | 14.245,35 | 14.245,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
|
2020NE002975 | 08/04/2020 | 14.245,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
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2020NL005679 | 08/04/2020 | 0,00 | 14.245,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010912 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.245,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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