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NOTA DE EMPENHO 2017NE11372

Favorecido

PREF MUN TURIACU
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

63451363000163

Emissão:

14/11/2017

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

192314/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA REFERENTE A 5.PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 'TRANSPORTE ESCOLAR -PEATEDE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, DESLOCAMENTO DE 681 ALUNOS DO ENSI-NO MEDIO DA REDE PUBLICA ESTADUAL,RE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11372 14/11/2017 22.700,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5.PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 'TRANSPORTE ESCOLAR -PEATEDE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, DESLOCAMENTO DE 681 ALUNOS DO ENSI-NO MEDIO DA REDE PUBLICA ESTADUAL,RE
2017NE11372 14/11/2017 22.700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 11372 DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE DECONTA.
2017NE13618 31/12/2017 -22.700,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2017NL18247 14/11/2017 0,00 -22.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL14925 14/11/2017 0,00 22.700,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB22685 24/11/2017 0,00 0,00 22.700,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 22685/2017, INCOMPATIBILIDADE 'CONTA.
2017GR00423 28/11/2017 0,00 0,00 -22.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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