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NOTA DE EMPENHO 2017NE13600

Favorecido

PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06421119000114

Emissão:

29/12/2017

Plano Interno:

CONSTRUCEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIOS

Processo:

224775/2014

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMPENHO REFERE-SE A 2. E 3.PARCELA DO CONVENIO N. 13/2013, COM A PREF MUNI-CIPAL DE SAO VICENTE DE FERRER,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE MURO, FACHADA PADRAO E PASSARELA COBER-TA EM ESCOLAS NOS POVOA- DOS: AGUA L

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE13600 29/12/2017 279.769,30 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE A 2. E 3.PARCELA DO CONVENIO N. 13/2013, COM A PREF MUNI-CIPAL DE SAO VICENTE DE FERRER,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE MURO, FACHADA PADRAO E PASSARELA COBER-TA EM ESCOLAS NOS POVOA- DOS: AGUA L
2017NE13600 29/12/2017 279.769,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 13600/2017EQUIVOCO VERIFICADO NO VALOR.
2017NE13602 29/12/2017 -279.769,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2017NL18203 29/12/2017 0,00 -279.768,30 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2017NL18207 29/12/2017 0,00 -279.768,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL18202 31/12/2017 0,00 279.768,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL18204 29/12/2017 0,00 279.768,30 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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