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NOTA DE EMPENHO 2017NE10763

Favorecido

PREF MUN DE PINHEIRO
R$ 43.333,33
 

CPF/CNPJ:

06200745000180

Emissão:

25/10/2017

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

176219/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA REFERENTE 4A PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PEATEDE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, O DESLOCA-MENTO DE 1.300 ALUNOS DOENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL,RESIDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10763 25/10/2017 43.333,33 43.333,33 43.333,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE 4A PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PEATEDE MODO GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017, O DESLOCA-MENTO DE 1.300 ALUNOS DOENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL,RESIDE
2017NE10763 25/10/2017 43.333,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2017NL13899 25/10/2017 0,00 -43.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL13898 25/10/2017 0,00 43.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL13900 25/10/2017 0,00 43.333,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB20905 08/11/2017 0,00 0,00 43.333,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 20905/2017, INCOPATIBILIDADE DACONTA CADASTRADA NO SISTEMA SIAFEM
2017GR00404 09/11/2017 0,00 0,00 -43.333,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB24565 07/12/2017 0,00 0,00 43.333,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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