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NOTA DE EMPENHO 2017NE01608

Favorecido

PREF MUN FEIRA NOVA FNDE
R$ 6.200,00
 

CPF/CNPJ:

01616041000170

Emissão:

06/04/2017

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

47902/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR - PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC.FEIRA NOVA MA,DE MODO GARANTIR NO EXER-CICIO 2017,DESLOCAMENTO 'DE 186 ALUNOS DO ENS. ME-DIO DA REDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01608 06/04/2017 6.200,00 6.200,00 6.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR - PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC.FEIRA NOVA MA,DE MODO GARANTIR NO EXER-CICIO 2017,DESLOCAMENTO 'DE 186 ALUNOS DO ENS. ME-DIO DA REDE
2017NE01608 06/04/2017 6.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2017NL02190 06/04/2017 0,00 6.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03520 10/04/2017 0,00 0,00 6.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3520/2017 DEVOLVIDA PELO BANCO
2017GR00107 18/04/2017 0,00 0,00 -6.200,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08268 30/05/2017 0,00 0,00 6.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8268/2017, POR POTIVO DA CONTA'INFORMADA NO PROCESSO, NAO SE ENCONTRA ATIVA.
2017GR00170 01/06/2017 0,00 0,00 -6.200,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09734 20/06/2017 0,00 0,00 6.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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