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NOTA DE EMPENHO 2017NE00478

Favorecido

COOP.AGRONEGOCIOS_PRODUTORES DE ARRAIAL
R$ 157.407,80
 

CPF/CNPJ:

10787912000109

Emissão:

07/08/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

147531/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00478 07/08/2017 157.407,80 93.034,08 93.034,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00478 07/08/2017 157.407,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01178 17/08/2017 0,00 31.481,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02120 29/11/2017 0,00 61.552,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00527 21/08/2017 0,00 0,00 31.481,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05981 OB - 2017OB00527 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 22082017
2017NS00039 21/08/2017 0,00 0,00 -31.481,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB00536 23/08/2017 0,00 0,00 31.481,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB01015 01/12/2017 0,00 0,00 61.552,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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