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NOTA DE EMPENHO 2017NE00451

Favorecido

LAVORO SOCIAL
R$ 183.723,73
 

CPF/CNPJ:

02596337000139

Emissão:

04/08/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

85645/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00451 04/08/2017 183.723,73 110.234,24 110.234,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00451 04/08/2017 183.723,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01249 22/08/2017 0,00 36.744,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02060 20/11/2017 0,00 73.489,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00556 25/08/2017 0,00 0,00 36.744,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05989 OB - 2017OB00556 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 26082017
2017NS00040 25/08/2017 0,00 0,00 -36.744,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00569 05/09/2017 0,00 0,00 36.744,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB00947 24/11/2017 0,00 0,00 73.489,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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