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NOTA DE EMPENHO 2021NE000411

Favorecido

PSC VIAGENS E TURISMO EIRELI
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

10838536000304

Emissão:

11/08/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000411 11/08/2021 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000411 11/08/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000916 01/12/2021 -9.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000990 11/08/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIARIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001428 15/09/2021 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB049914 23/08/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059706 28/09/2021 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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