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NOTA DE EMPENHO 2021NE000258

Favorecido

A S F FROES COMERCIO
R$ 15.000,00
 

CPF/CNPJ:

14819797000168

Emissão:

19/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
2021NE000270 19/07/2021 10.800,00 0,00 0,00
TOTAIS 2021NE000258 19/07/2021 15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NE000258 19/07/2021 1.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2021
2021NE000777 13/12/2021 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL000703 19/07/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL001670 23/09/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL002133 04/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL002482 20/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL002735 25/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL003867 05/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
2021NL004852 13/12/2021 0,00 4.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042066 27/07/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB060100 29/09/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066354 20/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068643 28/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072568 11/11/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076656 23/11/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089882 28/12/2021 0,00 0,00 4.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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