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NOTA DE EMPENHO 2021NE000243

Favorecido

SLZ SERVIÇO COMERCIO CONSTRUÇAO CURSO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EIRELI
R$ 11.400,00
 

CPF/CNPJ:

18409880000110

Emissão:

15/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000243 15/07/2021 11.400,00 11.400,00 11.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NE000243 15/07/2021 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
2021NE000813 01/12/2021 -600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL000654 15/07/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL000860 02/08/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL001111 19/08/2021 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL001406 13/09/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL002712 22/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL002889 26/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
2021NL004287 10/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040717 21/07/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB048389 16/08/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052490 01/09/2021 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059706 28/09/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068768 28/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072820 11/11/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079137 01/12/2021 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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