Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000191

Favorecido

ELINE PARGA DA SILVA
R$ 13.200,00
 

CPF/CNPJ:

20184927000136

Emissão:

05/07/2021

Plano Interno:

018131

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Mais Empregos

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000191 05/07/2021 13.200,00 13.200,00 13.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NE000191 05/07/2021 1.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O EIXO - ESTAGIO SOCIAL DO PROGRMA JOVEM
2021NE000515 30/08/2021 12.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL000557 05/07/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001238 30/08/2021 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL001938 30/09/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002527 20/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL002781 25/10/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL003987 05/11/2021 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO EIXO IV DO PROGRAMA JOVEM
2021NL004813 10/12/2021 0,00 3.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040714 21/07/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB056613 16/09/2021 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB062579 07/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068666 28/10/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072572 11/11/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076671 23/11/2021 0,00 0,00 1.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089901 28/12/2021 0,00 0,00 3.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,