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NOTA DE EMPENHO 2021NE002534

Favorecido

SAMU - SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA
R$ 3.438.781,16
 

CPF/CNPJ:

00000PJ0001714

Emissão:

30/03/2021

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

6204/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA65076820

Estado:

IG

Descrição

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), JANEIRO/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002534 30/03/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), JANEIRO/2021
2021NE002534 30/03/2021 1.719.390,58 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2021NE009558 26/10/2021 -1.719.390,58 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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