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NOTA DE EMPENHO 2020NE000267

Favorecido

FUS-PREFEITURA M.DE BURITIBRAVO
R$ 102.375,00
 

CPF/CNPJ:

12086778000144

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000267 04/02/2020 102.375,00 68.250,00 68.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000267 04/02/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001562 09/03/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002504 02/04/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004134 28/05/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006564 06/08/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008260 23/09/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010148 12/11/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010898 24/11/2020 42.656,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000384 05/02/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002800 09/03/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005010 02/04/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL009989 28/05/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015162 06/08/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018763 23/09/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023146 12/11/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024143 24/11/2020 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000452 06/02/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004887 11/03/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009921 03/04/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018303 29/05/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031983 07/08/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043575 24/09/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056086 16/11/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059406 25/11/2020 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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