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NOTA DE EMPENHO 2020NE000290

Favorecido

FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO
R$ 102.375,00
 

CPF/CNPJ:

11331341000166

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000290 04/02/2020 102.375,00 68.250,00 68.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000290 04/02/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001635 09/03/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002526 02/04/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004157 28/05/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006586 06/08/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008282 23/09/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010175 12/11/2020 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010923 24/11/2020 42.656,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000410 05/02/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002829 09/03/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005032 02/04/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL010018 28/05/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015186 06/08/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018799 23/09/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023168 12/11/2020 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024165 24/11/2020 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000454 06/02/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004890 11/03/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009923 03/04/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018306 29/05/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031984 07/08/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043582 24/09/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056087 16/11/2020 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059410 25/11/2020 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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