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NOTA DE EMPENHO 2020NE010708

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 268.969,36
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

20/11/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; OUT E DEZ/2018; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010708 20/11/2020 268.969,36 268.969,36 268.969,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT E DEZ/2018; DEA
2020NE010708 20/11/2020 268.969,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL023895 20/11/2020 0,00 134.484,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; DEZ-2018; DEA; PROC. 41860/2018
2020NL027719 24/12/2020 0,00 134.484,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058912 24/11/2020 0,00 0,00 134.484,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071746 30/12/2020 0,00 0,00 134.484,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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