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NOTA DE EMPENHO 2020NE008853

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 78.750,00
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

07/10/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; OUT/2018; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008853 07/10/2020 78.750,00 78.750,00 78.750,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NE008853 07/10/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
2020NE010677 20/11/2020 13.125,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA
2020NE012246 28/12/2020 59.062,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL021193 16/10/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NL023860 20/11/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
2020NL027321 24/12/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN a SET/2018; DEA; 41860/2018
2020NL027756 28/12/2020 0,00 59.062,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071796 30/12/2020 0,00 0,00 59.062,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071744 30/12/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071776 30/12/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071778 30/12/2020 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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