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NOTA DE EMPENHO 2020NE005223

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR
R$ 134.229,00
 

CPF/CNPJ:

12650786000171

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005223 19/06/2020 134.229,00 134.225,00 134.225,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
2020NE005223 19/06/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
2020NE009353 16/10/2020 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
2020NE010693 20/11/2020 67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE013350 30/12/2020 4,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
2020NL012084 19/06/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
2020NL021211 16/10/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; NOV/2018; DEA
2020NL023878 20/11/2020 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; DEZ-2018; DEA; PROC. 41860/2018
2020NL027704 24/12/2020 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022068 26/06/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052638 30/10/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058912 24/11/2020 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071746 30/12/2020 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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