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NOTA DE EMPENHO 2020NE000324

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO
R$ 832.650,00
 

CPF/CNPJ:

11782162000145

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000324 04/02/2020 832.650,00 555.100,00 555.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000324 04/02/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001625 09/03/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002523 02/04/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004153 28/05/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006583 06/08/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008279 23/09/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010172 12/11/2020 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010920 24/11/2020 346.937,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000407 05/02/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002825 09/03/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005029 02/04/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL010015 28/05/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015182 06/08/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018795 23/09/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023165 12/11/2020 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024162 24/11/2020 0,00 69.387,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000454 06/02/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004890 11/03/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009923 03/04/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018306 29/05/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031984 07/08/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043582 24/09/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056087 16/11/2020 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059410 25/11/2020 0,00 0,00 69.387,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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