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NOTA DE EMPENHO 2020NE000294

Favorecido

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO
R$ 2.323.230,00
 

CPF/CNPJ:

13816886000198

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000294 04/02/2020 2.323.230,00 1.548.820,00 1.548.820,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000294 04/02/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001650 09/03/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002530 02/04/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004160 28/05/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006590 06/08/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008286 23/09/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010180 12/11/2020 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010927 24/11/2020 968.012,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, JAN/2020; PROC. 22593/2020
2020NL000335 04/02/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002834 09/03/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005036 02/04/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL010022 28/05/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015191 06/08/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018814 23/09/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023172 12/11/2020 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024170 24/11/2020 0,00 193.602,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000414 05/02/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004890 11/03/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009923 03/04/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018306 29/05/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031984 07/08/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043582 24/09/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056087 16/11/2020 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059410 25/11/2020 0,00 0,00 193.602,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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