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NOTA DE EMPENHO 2020NE000258

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA
R$ 78.750,00
 

CPF/CNPJ:

12040373000175

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000258 04/02/2020 78.750,00 52.500,00 52.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000258 04/02/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001553 09/03/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002496 02/04/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004126 28/05/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006556 06/08/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008294 23/09/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010137 12/11/2020 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010887 24/11/2020 32.812,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000375 05/02/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002791 09/03/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005002 02/04/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL009981 28/05/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015153 06/08/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018756 23/09/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023137 12/11/2020 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024133 24/11/2020 0,00 6.562,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053019 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053020 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053022 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053024 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053025 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053027 04/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056086 16/11/2020 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059406 25/11/2020 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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