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NOTA DE EMPENHO 2019NE006315

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGO DA PEDRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

97550981000182

Emissão:

23/07/2019

Plano Interno:

000809

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

97777/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 031-18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006315 23/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 031-18
2019NE006315 23/07/2019 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011547, 210901-21901 2019NL026802
2019NE011547 26/07/2019 -3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 031-18/PROC. 97777-19
2019NL015113 23/07/2019 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011547, 210901-21901 2019NL026802
2019NE011547 26/07/2019 0,00 -3.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029837 26/07/2019 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011547, 210901-21901 2019NL026802
2019NE011547 26/07/2019 0,00 0,00 -3.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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