Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004403

Favorecido

FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO
R$ 33.722,04
 

CPF/CNPJ:

11418184000120

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004403 10/06/2019 33.722,04 33.722,04 25.291,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004403 10/06/2019 8.430,51 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005918 10/07/2019 8.430,51 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008049 04/09/2019 8.430,51 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013551 30/12/2019 8.430,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009898 11/06/2019 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013762 10/07/2019 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019150 04/09/2019 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
2019NL032016 30/12/2019 0,00 8.430,51 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021953 17/06/2019 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027538 12/07/2019 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040386 09/09/2019 0,00 0,00 8.430,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,