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NOTA DE EMPENHO 2019NE001173

Favorecido

PREF MUN DE MATINHA
R$ 50.000,00
 

CPF/CNPJ:

06158729000177

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

001850

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Transferências a Municípios Convênios

Processo:

001/2019GAB/CC

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente Projeto São João 2019 - Processo 131810/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001173 28/06/2019 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente Projeto São João 2019 - Processo 131810/2019
2019NE001173 28/06/2019 50.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONVÊNIO 05/2019 OBJETO SÃO JOÃO 2019. PROCESSO-131810/2019
2019NL002541 09/08/2019 0,00 50.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033730 13/08/2019 0,00 0,00 50.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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