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NOTA DE EMPENHO 2019NE007829

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SERRANO DO MARANHAO
R$ 15.217,44
 

CPF/CNPJ:

14173958000199

Emissão:

04/09/2019

Plano Interno:

000887

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

163101/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

MAC MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007829 04/09/2019 15.217,44 8.208,34 4.690,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MAC MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-19
2019NE007829 04/09/2019 2.345,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
2019NE011321 21/11/2019 2.345,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/PROC. 163201-19
2019NE013701 30/12/2019 10.526,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC MES DE JANEIRO-19/PROC. 163101-19
2019NL018792 04/09/2019 0,00 1.172,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC MES DE FEVEREIRO-19/PROC. 163101-19
2019NL018793 04/09/2019 0,00 1.172,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
2019NL026254 21/11/2019 0,00 2.345,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
2019NL026257 21/11/2019 0,00 1.172,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/AIH MESES MAR/ABRI/19 PROC.163101/19
2019NL026259 21/11/2019 0,00 1.172,62 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
2019NL026256 21/11/2019 0,00 -2.345,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
2019NL032098 30/12/2019 0,00 1.172,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
2019NL032099 30/12/2019 0,00 1.172,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/MAC/JUL A SET-19/PROC. 163101-19
2019NL032101 30/12/2019 0,00 1.172,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039753 09/09/2019 0,00 0,00 1.172,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060611 22/11/2019 0,00 0,00 1.172,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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