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NOTA DE EMPENHO 2019NE005705

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LORETO
R$ 400.000,00
 

CPF/CNPJ:

11790670000175

Emissão:

09/07/2019

Plano Interno:

000889

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Transferências a Municípios para Aplicação em

Processo:

114335/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE LORETO, UNIDADE MISTA MANU COSTA, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005705 09/07/2019 400.000,00 400.000,00 400.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE LORETO, UNIDADE MISTA MANU COSTA, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO.
2019NE005705 09/07/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES PARA AÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE LORETO, UNIDADE MISTA MANU COSTA, TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDO A FUNDO
2019NE008130 06/09/2019 200.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDO A FUNDO DESTINADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/UNIDADE MISTA NANU COSTA/PROC. 114335-19
2019NL019316 06/09/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDO A FUNDO DESTINADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/UNIDADE MISTA NANU COSTA/PROC. 114335-19
2019NL019323 06/09/2019 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040782 10/09/2019 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042978 17/09/2019 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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