Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE005150

Favorecido

FMS-PREFEITUA M.DE CENTRAL DO MARANHAO
R$ 134.681,16
 

CPF/CNPJ:

11914760000120

Emissão:

26/06/2019

Plano Interno:

000887

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

112227/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

AIH; jan, fev e mar/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005150 26/06/2019 134.681,16 100.479,87 78.151,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AIH; jan, fev e mar/2019
2019NE005150 26/06/2019 33.493,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: AIH ABRIL E MAIO-19
2019NE007317 21/08/2019 22.328,86 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: AIH/PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2019NE011316 21/11/2019 22.328,86 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH
2019NE013695 30/12/2019 56.530,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; jan/2019
2019NL011480 26/06/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; fev/2019
2019NL011481 26/06/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH; mar/2019
2019NL011482 26/06/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH/ABRIL-19/PROC. 112227-19
2019NL017983 23/08/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH/ MAIO-19/PROC. 112227-19
2019NL017984 23/08/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR/MES JUN-19/PROC. 112227-19
2019NL026247 21/11/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR/MES JUL-19/PROC. 112227-19
2019NL026248 21/11/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/AGO-19/PROC. 112227-19
2019NL032090 30/12/2019 0,00 11.164,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO AIH/SET-19/PROC. 112227-19
2019NL032091 30/12/2019 0,00 11.164,43 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024214 27/06/2019 0,00 0,00 11.164,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037109 26/08/2019 0,00 0,00 11.164,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060568 22/11/2019 0,00 0,00 11.164,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,