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NOTA DE EMPENHO 2019NE004420

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 9.665,76
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004420 10/06/2019 9.665,76 9.665,76 7.249,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NE004420 10/06/2019 2.416,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005937 10/07/2019 2.416,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008067 04/09/2019 2.416,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013569 30/12/2019 2.416,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL009927 11/06/2019 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013779 10/07/2019 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019167 04/09/2019 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
2019NL031990 30/12/2019 0,00 2.416,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021995 17/06/2019 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027550 12/07/2019 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040393 09/09/2019 0,00 0,00 2.416,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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