CPF/CNPJ:
13851179000132
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000812
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
20955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Farmácia Básica, abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004397 | 10/06/2019 | 19.435,40 | 19.435,40 | 14.576,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004397 | 10/06/2019 | 4.858,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005910 | 10/07/2019 | 4.858,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007950 | 04/09/2019 | 193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE008043 | 04/09/2019 | 4.858,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE NE CNPJ EQUIVOCADO
|
2019NE007956 | 04/09/2019 | -193.602,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013545 | 30/12/2019 | 4.858,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009888 | 11/06/2019 | 0,00 | 4.858,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013756 | 10/07/2019 | 0,00 | 4.858,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019144 | 04/09/2019 | 0,00 | 4.858,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMACIA BASICA MES JULHO/19
|
2019NL032002 | 30/12/2019 | 0,00 | 4.858,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021953 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.858,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027538 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.858,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040386 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.858,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,