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NOTA DE EMPENHO 2019NE004361

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR
R$ 89.190,68
 

CPF/CNPJ:

12650786000171

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004361 10/06/2019 89.190,68 89.190,68 66.893,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004361 10/06/2019 22.297,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005866 10/07/2019 22.297,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008007 04/09/2019 22.297,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013506 30/12/2019 22.297,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009835 11/06/2019 0,00 22.297,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013716 10/07/2019 0,00 22.297,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019108 04/09/2019 0,00 22.297,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
2019NL031926 30/12/2019 0,00 22.297,67 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021938 17/06/2019 0,00 0,00 22.297,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027528 12/07/2019 0,00 0,00 22.297,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040383 09/09/2019 0,00 0,00 22.297,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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