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NOTA DE EMPENHO 2019NE004329

Favorecido

FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO
R$ 12.383,72
 

CPF/CNPJ:

11304970000105

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004329 10/06/2019 12.383,72 12.383,72 9.287,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004329 10/06/2019 3.095,93 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005832 10/07/2019 3.095,93 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007979 04/09/2019 3.095,93 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013476 30/12/2019 3.095,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009784 11/06/2019 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013685 10/07/2019 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019060 04/09/2019 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
2019NL031879 30/12/2019 0,00 3.095,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021923 17/06/2019 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027524 12/07/2019 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040382 09/09/2019 0,00 0,00 3.095,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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