Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004322

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE JOAO LISBOA
R$ 18.447,32
 

CPF/CNPJ:

11939565000155

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004322 10/06/2019 18.447,32 18.447,32 13.835,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004322 10/06/2019 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005826 10/07/2019 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007973 04/09/2019 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013469 30/12/2019 4.611,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA-BÁSICA- ABR/19, PROC. 20955/19
2019NL009772 11/06/2019 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013679 10/07/2019 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019051 04/09/2019 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031873 30/12/2019 0,00 4.611,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021920 17/06/2019 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027520 12/07/2019 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040379 09/09/2019 0,00 0,00 4.611,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,