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NOTA DE EMPENHO 2019NE004298

Favorecido

FMS-PREFE.M.DE GOVERNADOR EDISON LOBAO
R$ 13.447,28
 

CPF/CNPJ:

13877696000180

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004298 10/06/2019 13.447,28 13.447,28 10.085,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004298 10/06/2019 3.361,82 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005805 10/07/2019 3.361,82 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007943 04/09/2019 3.361,82 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013451 30/12/2019 3.361,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009796 11/06/2019 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013661 10/07/2019 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019024 04/09/2019 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031841 30/12/2019 0,00 3.361,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021896 17/06/2019 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027499 16/07/2019 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040375 09/09/2019 0,00 0,00 3.361,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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