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NOTA DE EMPENHO 2019NE004242

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA
R$ 19.687,50
 

CPF/CNPJ:

12040373000175

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU/ MES ABRIL/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004242 11/06/2019 19.687,50 13.125,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NE004242 11/06/2019 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2019
2019NE005717 10/07/2019 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
2019NE007846 04/09/2019 6.562,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL009583 11/06/2019 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
2019NL013501 10/07/2019 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL018829 04/09/2019 0,00 6.562,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MES INCORRETO
2019NL018911 04/09/2019 0,00 -6.562,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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