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NOTA DE EMPENHO 2019NE004213

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA
R$ 31.572,08
 

CPF/CNPJ:

11447484000138

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004213 10/06/2019 31.572,08 31.572,08 23.679,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004213 10/06/2019 7.893,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005761 10/07/2019 7.893,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007875 04/09/2019 7.893,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013399 27/12/2019 7.893,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009671 11/06/2019 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013569 10/07/2019 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL018936 04/09/2019 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031752 30/12/2019 0,00 7.893,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021886 17/06/2019 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027491 16/07/2019 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040367 09/09/2019 0,00 0,00 7.893,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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