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NOTA DE EMPENHO 2019NE003907

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 251.947,35
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

29/05/2019

Plano Interno:

000887

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

98315/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

TRANSFERENCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003907 29/05/2019 251.947,35 251.947,35 251.947,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2019NE003907 29/05/2019 151.168,41 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2019NE010570 07/11/2019 100.778,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/FEV-19/PROC. 98315-19
2019NL009030 29/05/2019 0,00 50.389,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/JAN-19/PROC. 98315-19
2019NL009031 29/05/2019 0,00 50.389,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MAC/FEV-19/PROC. 98315-19
2019NL009032 29/05/2019 0,00 50.389,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO/MAC/ABRIL-19/PROC. 98315-19
2019NL025040 07/11/2019 0,00 50.389,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO/MAC/ABRIL-19/PROC. 98315-19
2019NL025042 07/11/2019 0,00 50.389,47 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018308 31/05/2019 0,00 0,00 50.389,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056619 19/11/2019 0,00 0,00 50.389,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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