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NOTA DE EMPENHO 2019NE003070

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 25.593,75
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003070 14/03/2019 25.593,75 25.593,75 25.593,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NE003070 14/03/2019 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003243 17/04/2019 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU REF.MES DE MARCO/2019
2019NE003081 03/05/2019 8.532,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013970 31/12/2019 -2,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006694 14/03/2019 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NL007018 17/04/2019 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SAMU MES DE MARCO/2019
2019NL006646 03/05/2019 0,00 8.532,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006684 03/05/2019 0,00 8.531,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor indevido
2019NL006683 03/05/2019 0,00 -8.532,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047897 14/03/2019 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012650 17/04/2019 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012120 08/05/2019 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022141 08/05/2019 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012081 09/05/2019 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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