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NOTA DE EMPENHO 2019NE003062

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 126.262,50
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003062 14/03/2019 126.262,50 126.262,50 126.262,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NE003062 14/03/2019 42.088,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVERREIRO/2019
2019NE003219 17/04/2019 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU REF.MES DE MARCO/2019
2019NE003073 03/05/2019 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
2019NE004129 10/06/2019 42.087,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
2019NE004159 10/06/2019 -42.087,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013977 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006712 14/03/2019 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU
2019NL006987 17/04/2019 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006619 03/05/2019 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047905 14/03/2019 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012644 17/04/2019 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012117 08/05/2019 0,00 0,00 42.087,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022128 08/05/2019 0,00 0,00 -42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012005 09/05/2019 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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