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NOTA DE EMPENHO 2019NE002892

Favorecido

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO
R$ 387.205,00
 

CPF/CNPJ:

13816886000198

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002892 14/03/2019 387.205,00 387.205,00 387.205,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NE002892 14/03/2019 193.603,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003242 17/04/2019 193.602,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
2019NE003026 03/05/2019 193.602,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento em dduplicada
2019NE003082 03/05/2019 -193.602,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013988 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006172 14/03/2019 0,00 193.602,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NL007017 17/04/2019 0,00 193.602,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047897 14/03/2019 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012650 17/04/2019 0,00 0,00 193.602,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012120 08/05/2019 0,00 0,00 193.602,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022140 08/05/2019 0,00 0,00 -193.602,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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