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NOTA DE EMPENHO 2019NE002262

Favorecido

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
R$ 770.000,00
 

CPF/CNPJ:

48555775001393

Emissão:

24/04/2019

Plano Interno:

000894

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos

Processo:

89693/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Conv. 02-2018/ serv. de recuperação, reeducação e reintegração sócio familiar de dependentes químicos, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos encaminhados através de uma avaliação do CAPS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002262 24/04/2019 770.000,00 770.000,00 770.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Conv. 02-2018/ serv. de recuperação, reeducação e reintegração sócio familiar de dependentes químicos, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos encaminhados através de uma avaliação do CAPS
2019NE002262 24/04/2019 140.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Conv. 02-18/serv. de recuperação e reeducação e reintegração socio familiar de dependentes quimicos, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos encaminhados através de uma avaliação do CAPS
2019NE006840 12/08/2019 70.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 02-18/serv. de recuperação e reintegração socio familiar de dependentes quimicos, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos encaminhados através de uma avaliação do CAPS
2019NE007453 23/08/2019 140.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONV. 02-18/SERV. DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIO FAMILIAR DE DEPENDENTES QUIMICOS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS ENCAMINHADOS ATRAVES DE UMA AVALIAÇÃO DO CAPS
2019NE012697 10/12/2019 420.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2a. e 3a. parcela do convenio n.002-2018 - processo n.89693-2018 e apenso processo n.27264-2019
2019NL004628 26/04/2019 0,00 140.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 02-18/4ªPARC/PROC.296276-18/296284-18/27264-19/107713-19/109166-19
2019NL016489 12/08/2019 0,00 70.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Conv. 02-18/1ªta/parc. 5ª e 6ª/proc.107713-19
2019NL017999 23/08/2019 0,00 140.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA Conv. 02/2018; 7ªP; proc.107713-19 Apenso ao 89693/2018
2019NL029796 12/12/2019 0,00 70.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 02-18/PARC. 8ª A 12ª/PROC. 211193/19
2019NL031399 30/12/2019 0,00 350.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010011 30/04/2019 0,00 0,00 140.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033798 13/08/2019 0,00 0,00 70.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037132 26/08/2019 0,00 0,00 140.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067314 13/12/2019 0,00 0,00 70.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073781 31/12/2019 0,00 0,00 350.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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