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NOTA DE EMPENHO 2019NE002022

Favorecido

FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO
R$ 5.966,67
 

CPF/CNPJ:

11282911000175

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002022 20/02/2019 5.966,67 5.966,67 5.966,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE002022 20/02/2019 3.978,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010750 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia dse recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002518 25/04/2019 1.988,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003762 22/02/2019 0,00 3.977,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005956 30/04/2019 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005105 30/04/2019 0,00 1.987,89 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005754 30/04/2019 0,00 -1.987,89 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008846 22/02/2019 0,00 0,00 3.977,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011736 08/05/2019 0,00 0,00 1.988,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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