Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002018

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VITORINO FREIRE
R$ 18.265,80
 

CPF/CNPJ:

97535309000118

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002018 20/02/2019 18.265,80 18.265,80 18.265,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE002018 20/02/2019 12.178,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002688 25/04/2019 6.087,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003919 22/02/2019 0,00 12.177,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006091 25/04/2019 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005288 25/04/2019 0,00 6.087,60 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005900 25/04/2019 0,00 -6.087,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008980 22/02/2019 0,00 0,00 12.177,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011678 08/05/2019 0,00 0,00 6.088,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,