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NOTA DE EMPENHO 2019NE001934

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE SANTA HELENA
R$ 24.237,78
 

CPF/CNPJ:

11877090000110

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001934 20/02/2019 24.237,78 24.237,78 24.237,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001934 20/02/2019 16.159,52 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002619 25/04/2019 8.078,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003862 22/02/2019 0,00 16.158,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006037 25/04/2019 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005222 25/04/2019 0,00 8.078,26 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005846 25/04/2019 0,00 -8.078,26 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008965 22/02/2019 0,00 0,00 16.158,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011663 08/05/2019 0,00 0,00 8.079,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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