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NOTA DE EMPENHO 2019NE001926

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE RAPOSA
R$ 16.840,38
 

CPF/CNPJ:

14049707000105

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001926 20/02/2019 16.840,38 16.840,38 16.840,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001926 20/02/2019 11.227,92 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002613 25/04/2019 5.612,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003838 22/02/2019 0,00 11.226,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006031 25/04/2019 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005213 25/04/2019 0,00 5.612,46 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005840 25/04/2019 0,00 -5.612,46 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008965 22/02/2019 0,00 0,00 11.226,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011637 08/05/2019 0,00 0,00 5.613,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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