Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001868

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES
R$ 19.201,56
 

CPF/CNPJ:

12671254000110

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001868 20/02/2019 19.201,56 19.201,56 19.201,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001868 20/02/2019 12.802,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010866 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002558 25/04/2019 6.400,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003897 22/02/2019 0,00 12.801,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005990 30/04/2019 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005159 30/04/2019 0,00 6.399,52 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005799 30/04/2019 0,00 -6.399,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008891 22/02/2019 0,00 0,00 12.801,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011753 08/05/2019 0,00 0,00 6.400,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,