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NOTA DE EMPENHO 2019NE001867

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA
R$ 13.283,85
 

CPF/CNPJ:

11463523000190

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001867 20/02/2019 13.283,85 13.283,85 13.283,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001867 20/02/2019 8.856,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010865 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002557 25/04/2019 4.427,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003894 22/02/2019 0,00 8.855,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005989 30/04/2019 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005158 30/04/2019 0,00 4.426,95 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005798 30/04/2019 0,00 -4.426,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008891 22/02/2019 0,00 0,00 8.855,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011753 08/05/2019 0,00 0,00 4.427,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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