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NOTA DE EMPENHO 2019NE001834

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU
R$ 38.396,01
 

CPF/CNPJ:

11354569000171

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001834 20/02/2019 38.396,01 38.396,01 38.396,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001834 20/02/2019 25.598,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010832 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia dse recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
2019NE002520 25/04/2019 12.798,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003774 22/02/2019 0,00 25.597,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005959 30/04/2019 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005108 30/04/2019 0,00 12.797,67 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005757 30/04/2019 0,00 -12.797,67 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008858 22/02/2019 0,00 0,00 25.597,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011736 08/05/2019 0,00 0,00 12.798,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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