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NOTA DE EMPENHO 2019NE001815

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO
R$ 13.477,95
 

CPF/CNPJ:

11415535000140

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001815 20/02/2019 13.477,95 13.477,95 13.477,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001815 20/02/2019 8.986,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010735 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002484 25/04/2019 4.492,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003738 22/02/2019 0,00 8.985,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005941 30/04/2019 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005090 30/04/2019 0,00 4.491,65 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005740 30/04/2019 0,00 -4.491,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008838 22/02/2019 0,00 0,00 8.985,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011560 08/05/2019 0,00 0,00 4.492,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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