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NOTA DE EMPENHO 2019NE001777

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 94.043,64
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001777 20/02/2019 94.043,64 94.043,64 94.043,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001777 20/02/2019 62.696,76 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010664 20/02/2019 -31.348,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002470 25/04/2019 31.347,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
2019NE005607 09/07/2019 31.347,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003770 22/02/2019 0,00 62.695,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005925 30/04/2019 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005076 30/04/2019 0,00 31.346,88 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005764 30/04/2019 0,00 -31.346,88 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008838 22/02/2019 0,00 0,00 62.695,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011556 08/05/2019 0,00 0,00 31.347,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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